标的基本信息项目编号ZJ2024BJ1000412项目名称2023年度预算执行和其他财务收支情况内部审计、内控评价及专项审计服务项目所需服务会计师事务所服务投资审批项目项目规模项目所在辖区项目业主北京市城市管理委员会审批项目资金来源财政性资金服务金额(万元) 71.700000 星级评价无比选报名及响应材料递交方式线上报名,线上递交文件比选报名及响应材料递交地点 — 比选响应材料递交截止时间2024年01月30日 12时00分交易方式比选服务时限自签订合同之日起至委托事项完成为止。资质(资格)要求1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的所有要求。2.会计师事务所应具有相关执业资质,具备完成审计项目的专业胜任能力。3.审计项目负责人须为注册会计师,能够独立完成审计任务,并且有5年以上的审计工作经验。4.审计项目组内至少有两名人员具有行政事业单位审计经验,熟悉财经法规及政府会计制度。5.在被列入失信被执行人,重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的,不得参加本次比选。6.有固定的办公场所且具有内部保密管理制度及条件。7.比选人存在利害关系可能影响比选公益性的法人,其他组织和个人不得参加比选;单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参与比选。8.本项目不接受联合体参加。金额说明此次报价由两个部分组成,各报名单位只对第一部分报价,第二部分各报名单位均按21万元统一计入总报价。1.第一部分:2023年度预算执行和其他财务收支情况内部审计及内控评价,预算50.7万元。2.第二部分:专项审计服务,预算21万元。本部分根据当年服务内容据实结算,最高为21万元。如未开展此项服务,结算金额为零。公告说明详见附件。有无回避情况非必填。该项目是否存在需要中介机构回避的情况,若有回避情况填写回避单位的名称即可;若不涉及具体情况说明,可填写“无”。项目内容1.2023年度预算执行和其他财务收支情况内部审计1.负责委属10家二级预算单位及1家三级事业单位的2023年度预算执行和其他财务收支情况内部审计。2.内部控制评价对委机关本级及委属10家二级预算单位内部控制进行评价。3.专项审计服务根据工作安排开展审计服务,包括但不限于专项资金审计、离任审计、咨询服务等。项目编号ZJ2024BJ1000412项目名称2023年度预算执行和其他财务收支情况内部审计、内控评价及专项审计服务项目所需服务会计师事务所服务投资审批项目项目规模项目所在辖区北京市项目业主北京市城市管理委员会审批项目资金来源财政性资金服务金额(万元) 71.700000 星级评价无比选报名及响应材料递交方式线上报名,线上递交文件比选报名及响应材料递交地点 — 比选响应材料递交截止时间2024年01月30日 12时00分交易方式比选服务时限自签订合同之日起至委托事项完成为止。资质(资格)要求1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的所有要求。2.会计师事务所应具有相关执业资质,具备完成审计项目的专业胜任能力。3.审计项目负责人须为注册会计师,能够独立完成审计任务,并且有5年以上的审计工作经验。4.审计项目组内至少有两名人员具有行政事业单位审计经验,熟悉财经法规及政府会计制度。5.在被列入失信被执行人,重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的,不得参加本次比选。6.有固定的办公场所且具有内部保密管理制度及条件。7.比选人存在利害关系可能影响比选公益性的法人,其他组织和个人不得参加比选;单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参与比选。8.本项目不接受联合体参加。金额说明此次报价由两个部分组成,各报名单位只对第一部分报价,第二部分各报名单位均按21万元统一计入总报价。1.第一部分:2023年度预算执行和其他财务收支情况内部审计及内控评价,预算50.7万元。2.第二部分:专项审计服务,预算21万元。本部分根据当年服务内容据实结算,最高为21万元。如未开展此项服务,结算金额为零。公告说明详见附件。有无回避情况非必填。该项目是否存在需要中介机构回避的情况,若有回避情况填写回避单位的名称即可;若不涉及具体情况说明,可填写“无”。项目内容1.2023年度预算执行和其他财务收支情况内部审计1.负责委属10家二级预算单位及1家三级事业单位的2023年度预算执行和其他财务收支情况内部审计。2.内部控制评价对委机关本级及委属10家二级预算单位内部控制进行评价。3.专项审计服务根据工作安排开展审计服务,包括但不限于专项资金审计、离任审计、咨询服务等。 项目附件比选文件北京市城市管理委员会2024比选公告.docx 垂询方式联系人徐老师传真联系电话01066055769公司名称地址公司电话个人电话邮件联系人徐老师传真联系电话01066055769公司名称地址 公司电话个人电话邮件 北京市城市管理委员会2024年内部审计服务项目比选公告一、采购人名称:北京市城市管理委员会(以下简称“委”)二、采购项目情况项目名称:2023年度预算执行和其他财务收支情况内部审计、内控评价及专项审计服务项目项目预算:71.7万元项目内容:1.2023年度预算执行和其他财务收支情况内部审计负责委属10家二级预算单位及1家三级事业单位的2023年度预算执行和其他财务收支情况内部审计。2.内部控制评价对委机关本级及委属10家二级预算单位内部控制进行评价。3.专项审计服务根据工作安排开展审计服务,包括但不限于专项资金审计、离任审计、咨询服务等。项目期限:自签订合同之日起至委托事项完成为止。三、合格比选人的资格条件1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的所有要求。2.会计师事务所应具有相关执业资质,具备完成审计项目的专业胜任能力。3.审计项目负责人须为注册会计师,能够独立完成审计任务,并且有5年以上的审计工作经验。4.审计项目组内至少有两名人员具有行政事业单位审计经验,熟悉财经法规及政府会计制度。5.在被列入失信被执行人,重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的,不得参加本次比选。6.有固定的办公场所且具有内部保密管理制度及条件。7.比选人存在利害关系可能影响比选公益性的法人,其他组织和个人不得参加比选;单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参与比选。8.本项目不接受联合体参加。四、服务费用报价此次报价由两个部分组成,各报名单位只对第一部分报价,第二部分各报名单位均按21万元统一计入总报价。1.第一部分:2023年度预算执行和其他财务收支情况内部审计及内控评价,预算50.7万元。2.第二部分:专项审计服务,预算21万元。本部分根据当年服务内容据实结算,最高为21万元。如未开展此项服务,结算金额为零。本部分包含以下项目:(1)民用液化石油气补贴一般转移支付项目补贴资金支出、补贴政策执行等情况专项审计调查。(2)2023年首都环境建设市级重点项目(不超过5个项目)资金使用、项目管理等情况专项审计调查。(3)对委监管环卫设施(1处)的财务核算、资金使用进行核查。(4)委属事业单位领导干部离任经济责任审计工作。(5)审计咨询服务。五、申请文件递交请响应人在规定时间提交以下资料的扫描件(包括但不限于):1.单位营业执照。2.单位基本情况介绍。3.近年单位开展类似审计业务的业绩。4.信用状况证明截图(提供“信用中国”、“中国政府采购网”信用状况查询记录)。5.项目方案及报价单。6.项目负责人工作经历。六、比选人的名称、地址和联系方式:采购人地址:北京市西城区西单北大街80号采购联系人:徐老师联系电话:010-66055769邮箱地址:xuhong01@csglw.beijing.gov.cn
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